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收入1萬元已經(jīng)計入主營業(yè)務(wù)收入了,但是現(xiàn)在發(fā)生了退款5000元,開具了一張5000元的紅字發(fā)票,該怎么起憑證

2022-02-15 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-15 14:32

借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費,負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-15 14:33

不是銷售企業(yè),不涉及成本和庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-02-15 14:35

你好,之前完整的分錄是怎么做的?

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-15 14:38

進款并開具發(fā)票時:借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2022-02-15 14:39

你好 成本呢 需要紅沖的

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-15 14:59

成本只有工資

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齊紅老師 解答 2022-02-15 15:00

那你的收入會不會小于成本?如果不會的話,這個上面的紅沖收入就可以達成,本不運動。

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-15 15:05

那是借:銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入收入負數(shù),貸應(yīng)交稅費負數(shù)嗎?那銀行發(fā)生了一次退款呢

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齊紅老師 解答 2022-02-15 15:07

銀行發(fā)生了退款,這個是不是退你之前的收入,是不是你之前做了收入,如果是的話就是這么分錄。

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快賬用戶vg46 追問 2022-02-15 15:13

是做了收入,進款時就做了一次,借銀行存款,貸主營收入,應(yīng)交稅費

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齊紅老師 解答 2022-02-15 15:14

你好,那上面的分錄不變,金額是負數(shù)。

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借應(yīng)收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費,負數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
2022-02-15
你好,退款退貨了嗎?
2022-08-05
,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個不對 ,貸主營業(yè)務(wù)收入-4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.97. 總的可以對上這個可以,這個可以,你紅字是全部開5000吧 可以
2020-09-08
你好,你要去更正申報
2025-04-16
您好,是的,您的理解非常正確。沖回5000,確認300。
2020-09-08
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