你好是的,就是這樣子的。
老師,請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來調(diào)帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬多未補虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補了,再去更正1季度的申報嗎
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進項稅額轉(zhuǎn)出40萬,轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進項17萬,進成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進項23萬,進成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報,現(xiàn)在更正所得稅報表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報表時,附表2中主營業(yè)務成本減少100萬 2、財務報表中的主營業(yè)務成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報時,通過A105000中進行納稅調(diào)增就行 我應該怎么更正呀?
老師,之前咨詢關于2021年度工資實際發(fā)放比計提的多1萬8。個稅申報是按照計提報的,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資也都時按照計提數(shù)做的。解決方案是在22年補計提1萬8,和正常工資一起申報,21年企業(yè)所得稅職工薪酬金額不變。 現(xiàn)在想問如果22年職工總工資是10萬,加上補計提1萬8元個稅申報按照11萬8申報。那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的職工工資的賬面金額,實際支出和稅收金額都填寫11萬8嗎?
老師,2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務風險自查,發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎?
老師,2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務風險自查,發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?