你好,確定今年要發(fā)的都可以稅前扣除
員工預(yù)支工資,在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅,比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬,銀行發(fā)6萬,現(xiàn)金4萬,現(xiàn)在到了5月底,銀行實(shí)際發(fā)工資8萬,我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了,因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了,計(jì)提工資還是一樣,發(fā)的時(shí)候,做借:應(yīng)付職工薪酬10萬,其他應(yīng)收款~員工預(yù)知工資2萬,貸:銀行8萬,現(xiàn)金4萬,下個(gè)月沖回,借:應(yīng)付職工薪酬2萬,貸其他應(yīng)收款2萬,前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬吧,比如,補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資,借:管理費(fèi)用~職工工資2萬,應(yīng)付職工薪酬2萬,然后才沖,借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款,但是管理費(fèi)用~職工工資多做了,要怎么沖,
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬,一月份實(shí)際發(fā)放時(shí),借應(yīng)付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計(jì)提了,多進(jìn)工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
我公司每個(gè)月業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師 我公司每個(gè)月有這樣一個(gè)業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費(fèi)100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費(fèi):借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實(shí)際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
你好,老師,請問一下,比如我每個(gè)月實(shí)際發(fā)放工資為10萬,計(jì)提時(shí)候:借:制造費(fèi)用10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬10萬,發(fā)放時(shí)有個(gè)員工的代扣保險(xiǎn)款1萬,借:應(yīng)付職工薪酬11萬,貸方:銀行存款11萬,那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了1萬嘛,但是這1萬又不該進(jìn)入制造費(fèi)用的啊,怎么處理才合適呢
通過中級會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請問公司那些費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)。后期開辦費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導(dǎo)拿著一筆去年的費(fèi)用發(fā)票5000元,讓會(huì)計(jì)報(bào)銷,會(huì)計(jì)同意調(diào)了。這個(gè)費(fèi)用去年也沒有計(jì)提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個(gè)問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個(gè)季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運(yùn))。報(bào)關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報(bào),如何操作
老師,不是5.31日前發(fā)么,9月10月補(bǔ)發(fā)這5萬也可以在2024年匯算里稅前扣除么?
可以的,因?yàn)楸灸暌院竽惆l(fā)了,還是可以更正現(xiàn)在的匯算的。
老師,現(xiàn)在不確定發(fā)不發(fā),更正的話是去大廳更正么
確定不發(fā)了就沖多計(jì)提的金額,然后更正上年的報(bào)表,再做匯算