借銷售費用,貸其他業(yè)務(wù)收入。小規(guī)模免增值稅的做這個。
有筆視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢?借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
有筆0利息借款在增值稅申報的時候是視同銷售收入的利息收入,小規(guī)模納稅人3%在22年免稅,賬務(wù)處理怎么做呢? 實際上沒收到利息,也沒有交增值稅 這個是不是可以不賬務(wù)處理哦 只稅務(wù)申報 借:xx 貸:應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 這個借方放什么科目,這么消掉呢
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬免增值稅,減免的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外支出/其他收益 對嗎? 這個減免的會計分錄應(yīng)該在什么時候做?下月申報增值稅的時候?還是什么時候?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我開出發(fā)票還沒收到款,我是這樣做分錄嗎? 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人也要做應(yīng)交稅費這個科目嗎?到時候我是不用交的這個稅的科目怎么處理?
老師,請問小規(guī)模納稅人取得收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
利息收入是100,增值稅是3 借:銷售費用 3,貸:其他業(yè)務(wù)收入 3 這樣嗎 不計提應(yīng)交稅金?
對的,是的,是這么做的。