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請(qǐng)教老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的什么科目下嗎?

2023-03-20 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 13:38

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅里面和你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一樣

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 13:42

你的意思是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 13:45

具體的是什么原因轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 13:57

紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-20 13:59

你好,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 18:45

然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是嗎?那什么情況下是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到商品成本里面呢?在這種情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要入什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 18:46

是的 比如這個(gè)產(chǎn)品適用的福利費(fèi)招待費(fèi),非正常損失這些是不允許抵扣的

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 18:46

然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是嗎?那什么情況下是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到商品成本里面呢?在這種情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要最終轉(zhuǎn)入到什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 18:49

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,你看具體的用途,如果是發(fā)放福利的,借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫(kù)存商品呀,他都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面了。

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齊紅老師 解答 2023-03-20 18:49

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月末余額的和上面是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 20:49

1.我記得我以前問(wèn)過(guò)別人說(shuō)有直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本的情況有嗎?是不是需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的? 2..轉(zhuǎn)出未交增值稅最終要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目是吧?

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快賬用戶4849 追問(wèn) 2023-03-20 20:49

3.老師,我還遇到一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款? ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 20:54

你好,如果之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話可以的,但是據(jù)最好盡量的還是通過(guò)庫(kù)存商品,然后庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 對(duì)的,是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 退回來(lái)怎么做的

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你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅里面和你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一樣
2023-03-20
需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2024-08-12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 當(dāng)期不需要做賬務(wù)處理
2019-08-20
你好 沒(méi)有你這個(gè)處理 是轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 看22號(hào)文件??
2023-02-09
所有3級(jí)科目都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就是了
2024-01-10
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