你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅里面和你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一樣
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎?
年終,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 /應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅這兩個(gè)科目還有余額,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)年末需要將應(yīng)交增值稅-減免稅額科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎?依據(jù)是什么?
請(qǐng)教老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅的什么科目下嗎?
老師 月底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目有余額,需要將這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
你的意思是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?
具體的是什么原因轉(zhuǎn)出?
紅字發(fā)票
你好,借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是嗎?那什么情況下是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到商品成本里面呢?在這種情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要入什么科目呢?
是的 比如這個(gè)產(chǎn)品適用的福利費(fèi)招待費(fèi),非正常損失這些是不允許抵扣的
然后再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方是嗎?那什么情況下是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到商品成本里面呢?在這種情況下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要最終轉(zhuǎn)入到什么科目呢?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,你看具體的用途,如果是發(fā)放福利的,借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸庫(kù)存商品呀,他都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面了。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月末余額的和上面是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
1.我記得我以前問(wèn)過(guò)別人說(shuō)有直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)成本的情況有嗎?是不是需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,不能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的? 2..轉(zhuǎn)出未交增值稅最終要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目是吧?
3.老師,我還遇到一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款? ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?
你好,如果之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話可以的,但是據(jù)最好盡量的還是通過(guò)庫(kù)存商品,然后庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 對(duì)的,是的,轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 退回來(lái)怎么做的