你好,如果這張進項發(fā)票是管理費用的發(fā)票,那么是借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
你好老師,進項稅轉出的稅額,應該做什么會計分錄。最終是進入損益了么
老師,你好,收取的發(fā)票稅額部分當時做了進項稅額,由于項目是簡易計稅,要做進項稅額轉出,分錄應該怎么做呢
老師你好,進項稅額轉出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應該怎樣做?
老師你好,進項稅額轉出會計分錄是怎樣做的?之前進項是掛在待認證稅額,分錄應該怎樣做?
你好,買了一個電腦,入固定資產(chǎn),去的了專票,怎么做進項稅額轉出會計分錄是什么?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
如果是成本的發(fā)票呢
如果是原材料發(fā)票,借原材料 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
這樣增加了原材料的資產(chǎn),但已經(jīng)使用了
如果已經(jīng)使用了可以借主營業(yè)務成本 貸應交稅費
憑證的附件需要什么
你好自己寫個說明就可以坐附件
這是去年實際產(chǎn)生的進賬稅,在今年做的轉出
你好,去年的花就借利潤分配-未分配利潤或以前年度損益調整
麻煩老師寫一個完整的分錄
提問最好把問題系統(tǒng)地一次講清楚,這樣我們回答會更省力
這樣對今年的成本費用有影響嗎?
你好,做在以前年度損益調整或利潤分配,不影響今年的成本費用
會影響今年的利潤嗎?
完整分錄麻煩老師寫一下
借以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。不影響今年利潤