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老師,我們公司今年利潤表上是負10萬,公司實際也確實是了10萬,可是有20萬的成本是沒有發(fā)票的,請問今年匯算清繳時要補多少稅

2022-02-22 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 16:00

你好;? ?會調(diào)整的20萬。 那么你就應(yīng)納數(shù)所得額是10萬? *2.5%繳納所得稅?

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快賬用戶5907 追問 2022-02-22 16:02

如果這個月把去年的發(fā)票開回來,還來得及嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-22 16:05

?你好; 可以的。來得及。 只要在5月底之前取得都可以稅前扣除的? ?

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快賬用戶5907 追問 2022-02-22 16:07

這樣需不需要帳目調(diào)整,之前做的暫估,但金額是正確的,

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齊紅老師 解答 2022-02-22 16:11

?你好;? ? ?那就不用調(diào)整的? ?直接附憑證? 發(fā)票??

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你好;? ?會調(diào)整的20萬。 那么你就應(yīng)納數(shù)所得額是10萬? *2.5%繳納所得稅?
2022-02-22
你好,會計利潤是20萬,稅法利潤是30萬。
2025-01-14
同學(xué)你好 這個就是利潤乘以所得稅稅率
2022-01-14
你好? ? ?你們是年應(yīng)納稅所得額低于100萬按5% 。100萬-300萬之間按10%繳納的 。? ? 按本年來看哈??
2021-02-26
您好,按照匯算清繳的40萬,因為虧損的彌補年限只有5年
2020-12-28
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