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請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?

2025-05-20 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 18:41

你好,你這個(gè)沒有發(fā)票,只能自己先交稅了。

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快賬用戶4210 追問 2025-05-20 18:57

企業(yè)所所得稅要交80來(lái)萬(wàn)對(duì)吧?可以把這220萬(wàn)紅沖掉嗎?后面對(duì)方能付款再開這樣操作可以不

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齊紅老師 解答 2025-05-20 18:59

你好,操作可以,但是沖這么多,容易倍稅務(wù)局查。

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快賬用戶4210 追問 2025-05-20 19:06

被查就說這個(gè)款沒收到把應(yīng)收調(diào)整嘛 不然稅款老火啊 那老師給個(gè)建議怎么處理好?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 20:20

你好,不能這樣說的,你一定要說,就只能說合同取消了。沒有實(shí)際履行。

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快賬用戶4210 追問 2025-05-20 20:24

那看來(lái)只能紅沖了,那紅沖以后增值稅稅款要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:03

你好,這個(gè)申請(qǐng)留底或者退稅了。

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快賬用戶4210 追問 2025-05-20 21:26

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:34

你好,不用客氣的了。

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您好,你們既然支出了,肯定還是需要暫估成本的不然不能真實(shí)反應(yīng)企業(yè)支出,這種情況還是最好及時(shí)讓對(duì)方開發(fā)票才行
2024-12-19
你好,你11月份做賬分錄是什么呢
2022-04-07
您好,首先知道您銷售了多少 想交多少稅 才能算出開多少票
2020-12-25
業(yè)務(wù)取消了,就把原來(lái)那個(gè)分路紅沖就行。
2023-10-16
借的應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款。
2023-05-10
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