第一個要么退稅,要么調(diào)增以后不退稅,不能留著以后抵扣,這個是規(guī)定 根據(jù)國家稅務總局2021年第34號公告及地方執(zhí)行口徑,自2021年度起,企業(yè)所得稅多繳稅款原則上不再允許抵繳以后年度稅款,而是應及時申請退稅? 第二個,最好問一下你專管員。因為要求嚴格的,他會要求查賬的。
老師好,稅務局要求退18年的預繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預繳稅了,這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
我們有一個公司是小微企業(yè),而且是半路接過來的這個單位,2020年度應該是虧損,2021年有營業(yè)利潤也繳企業(yè)所得稅來著,匯算清繳時提示是退稅,為了不想退稅就納稅調(diào)整增項其他項,調(diào)整完了不退稅了,提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個明細表,我沒填那個表,現(xiàn)在稅管員打過電話說應該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動我填的那個納稅調(diào)整增項了?
老師請教你一個問題、我們公司做工程的、外地項目就是有預交企業(yè)所得稅、然后匯算清繳的時候、就是虧損的、稅務局打電話說這么點稅錢就不要退了、讓我調(diào)整、可是我是虧損的、要怎么調(diào)
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現(xiàn)在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當月我就及時入職了另外一家公司,然后補上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準備2.28,題目中沒有正確答案吧
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負債期初200和期末120對應交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠期匯票還是支票啊?能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
老師,我找了一份工作,他實習期是兩個月,但是我26年6月份才畢業(yè),我現(xiàn)在入職兩個月后就要簽勞動合同,今年9月到第二年6月的規(guī)劃,怎么和HR聊,畢竟我沒有畢業(yè)證,如果在此期間簽勞動合同,畢然我的應屆生就沒有了。怎么和HR規(guī)定我的實習期,以及實習期結(jié)束之后的內(nèi)容?。??
計算外貿(mào)企業(yè)的稅負,要算上外貿(mào)開票收入來計算稅負嗎?
小規(guī)模企業(yè)可以核定征收么
一般納稅人,貿(mào)易公司,如果購進的東西,入了庫存,但是自用了,這種情況怎么處理?然后要進項轉(zhuǎn)出么