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我們有一個公司是小微企業(yè),而且是半路接過來的這個單位,2020年度應(yīng)該是虧損,2021年有營業(yè)利潤也繳企業(yè)所得稅來著,匯算清繳時提示是退稅,為了不想退稅就納稅調(diào)整增項其他項,調(diào)整完了不退稅了,提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個明細(xì)表,我沒填那個表,現(xiàn)在稅管員打過電話說應(yīng)該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動我填的那個納稅調(diào)整增項了?

2022-06-01 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-01 14:44

同學(xué)你好 對的 都調(diào)整了

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快賬用戶1330 追問 2022-06-01 14:45

什么意思老師?什么都調(diào)整了?

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齊紅老師 解答 2022-06-01 14:50

同學(xué)你好 你得作廢了重新報

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快賬用戶1330 追問 2022-06-01 14:56

不能更正嗎?只能作廢嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-01 15:01

同學(xué)你好 我這里是只能作廢

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同學(xué)你好 對的 都調(diào)整了
2022-06-01
根據(jù)您提供的信息,您在去年的匯算清繳時未對某項成本進(jìn)行調(diào)整,而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表時,可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。 首先,您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實符合稅法規(guī)定,且您在匯算清繳時未進(jìn)行調(diào)整,那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。 在填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表時,您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計算出應(yīng)調(diào)增的所得額,并填寫在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中。然后,系統(tǒng)會自動根據(jù)您填寫的調(diào)整項目和金額計算出應(yīng)減免的所得稅金額。 根據(jù)您提供的信息,您計算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動計算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表時,系統(tǒng)會根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化,那么系統(tǒng)自動計算出的減免所得稅金額也會發(fā)生變化。 另外,如果您的企業(yè)利潤總額超過100萬,可能也會對所得稅的計算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)所得稅的稅率與利潤總額有關(guān)。如果您的利潤總額超過一定金額,適用的企業(yè)所得稅稅率可能會發(fā)生變化。因此,在計算所得稅時需要考慮利潤總額的影響。 總之,您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時,您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤總額的影響,以確保您的企業(yè)能夠正確計算所得稅并符合稅法規(guī)定。
2023-10-23
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)嗎
2021-05-26
你好;? ?是企業(yè)所得稅的話;? ? 申請退稅哈; 確實多了就退稅??
2022-10-11
做當(dāng)期損益一樣的,不用調(diào)整處理
2019-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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