依描述,不用做賬了
老師,有個(gè)問題想請教一下,我們有一批貨加工回來后不良,原因是基材不良,導(dǎo)致加工后成品不良,我們扣了基材供應(yīng)商相應(yīng)的貨款,應(yīng)該怎么做賬?,后面這批不良的成品當(dāng)作廢品賣的錢分了一半給基材供應(yīng)商,這筆又怎么做賬呢?
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
向供應(yīng)商采購一批魚,生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)這批魚大部分有質(zhì)量問題,需要退貨,但是跟供應(yīng)商協(xié)商后由我們代加工成成品,收取加工費(fèi),怎么做賬務(wù)處理
老師 供應(yīng)商質(zhì)量問題扣款我做的 借:應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)成本 但是供應(yīng)商扣款里面有一部分是不良品的扣款 這部分不良品要賣給客戶 這樣的話應(yīng)該怎么做賬呢
我們從供應(yīng)商處買材料,生產(chǎn)產(chǎn)品,剩下來的原材料,再賣回給供應(yīng)商,這個(gè)對賬流程應(yīng)該是?我們需要開票給供應(yīng)商嗎?還是做無票收入賣廢品???
需要寫份資產(chǎn)總額降低調(diào)說明給稅管,
現(xiàn)在需要注冊資金公示,但是沒有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按扣除個(gè)人社保后的工資給員工工報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在報(bào)9月所得稅時(shí),填報(bào)應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報(bào)個(gè)稅的工資金額不符,這個(gè)怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個(gè)商品編碼?
我公司給個(gè)人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個(gè)個(gè)人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個(gè)人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個(gè)人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
產(chǎn)品包裝8750元 和產(chǎn)品一塊做入庫 包裝費(fèi)是 私戶一次性付款的 ,產(chǎn)品是公戶付款 采購到貨再做包裝費(fèi) 還是怎么做呢
采購到貨再做包裝費(fèi),可以的