依描述,不用做賬了
老師,有個問題想請教一下,我們有一批貨加工回來后不良,原因是基材不良,導(dǎo)致加工后成品不良,我們扣了基材供應(yīng)商相應(yīng)的貨款,應(yīng)該怎么做賬?,后面這批不良的成品當(dāng)作廢品賣的錢分了一半給基材供應(yīng)商,這筆又怎么做賬呢?
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
我們向供應(yīng)商采購,貨款提前付的,后因產(chǎn)品有問題產(chǎn)生賠款,供應(yīng)商賠錢過來了,這個要怎么做賬
向供應(yīng)商采購一批魚,生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)這批魚大部分有質(zhì)量問題,需要退貨,但是跟供應(yīng)商協(xié)商后由我們代加工成成品,收取加工費(fèi),怎么做賬務(wù)處理
老師 供應(yīng)商質(zhì)量問題扣款我做的 借:應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)成本 但是供應(yīng)商扣款里面有一部分是不良品的扣款 這部分不良品要賣給客戶 這樣的話應(yīng)該怎么做賬呢
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
產(chǎn)品包裝8750元 和產(chǎn)品一塊做入庫 包裝費(fèi)是 私戶一次性付款的 ,產(chǎn)品是公戶付款 采購到貨再做包裝費(fèi) 還是怎么做呢
采購到貨再做包裝費(fèi),可以的