你好,8月先計(jì)入借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
老師,8月份支付的貨款,9月份才拿到發(fā)票,用私賬付的款,沒(méi)有銀行回單,8月份的賬要怎么入賬才能降低利潤(rùn)呢?
老師你好,我們公司3月份通過(guò)銀行付款購(gòu)買電腦,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開始計(jì)提呢?
老師,您好,7月洗滌費(fèi),8月才得發(fā)票,9月份支付,應(yīng)該怎么做賬呢,發(fā)票應(yīng)該放入哪一個(gè)月入賬呀
老師,6月份支付報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時(shí)做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師,購(gòu)入電腦8月份開的發(fā)票,9月份付的款,我想問(wèn)下8月9月分別怎么做分錄,計(jì)提折舊從幾月開始
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒(méi)錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤(rùn),想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等有很多沒(méi)有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無(wú)票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無(wú)票支出?
老師我們國(guó)慶過(guò)節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來(lái)之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^(guò)節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
老師,屬于24年的支出不是直接計(jì)入費(fèi)用嗎?在匯算清繳前取得發(fā)票
你好,你電腦實(shí)際是什么時(shí)候取得的。
這個(gè)問(wèn)題的關(guān)鍵在于電腦什么時(shí)候取得,不是在于發(fā)票或者付款。
2024.8月份取得,開票晚,怎么入賬
你好,你可以先暫估,然后拿到發(fā)票沖減暫估,再按發(fā)票入賬。
如果2025.3取得發(fā)票金額=暫估金額,直接把發(fā)票附在2024.8月暫估金額后面嗎?
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
暫估金額憑證后面嗎?
你好,是的。就貼進(jìn)去就可以了。
老師,購(gòu)買6500電腦計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
你好,建議入固定資產(chǎn)了。
金額多大可以一次性計(jì)入費(fèi)用
你好,是500萬(wàn)以內(nèi)一次稅前扣除。