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老師,6月份支付報銷費(fèi)用,當(dāng)月未取得發(fā)票,入賬時做的:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款8月份才取得發(fā)票,這個應(yīng)該怎么處理?

2022-08-04 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 10:11

借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶k7vx 追問 2022-08-04 10:13

因?yàn)橘M(fèi)用款項(xiàng)已經(jīng)支付,可以放其他應(yīng)收款下面核算嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:16

是的,用一個往來科目就可以啊。

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快賬用戶k7vx 追問 2022-08-04 10:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:29

不用客氣,工作愉快

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借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022-08-04
你好;? ?那你9月已經(jīng)是費(fèi)用了。 那么你做費(fèi)用就沒有錯誤的 ;? 權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的;? ?
2021-11-09
你好既然是8月的費(fèi)用? ?8月 做暫估 :借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 10月收到正確的發(fā)票? ? 沖借:管理費(fèi)用 -1000 貸:銀行-1000,借:管理費(fèi)用 1000貸:銀行1000
2020-11-27
同學(xué),你好 之前分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
2025-03-12
有差額嗎,沒有差額不做有差額做 借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款。負(fù)數(shù) 之后按發(fā)票做
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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