你好,是的,就是這樣了。
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳里A105050職工薪酬及納稅調(diào)整表里,應(yīng)付職工薪酬的張載金額和實際金額都是指“應(yīng)付職工薪酬”二級科目不包含三項經(jīng)費的部分對吧
企業(yè)所得稅匯算清繳里面,職工薪酬那張表,職工薪酬賬載金額是根據(jù)賬里的應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方,還是實際金額,稅收金額,又是根據(jù)借方還是貸方?
匯算清繳職工薪酬表中工資薪金支出,社保,公積金,張載金額填應(yīng)付貸方金額,實際發(fā)生額和稅收金額填應(yīng)付借方發(fā)生額對吧
你好老師,請問我們職工薪酬匯算清繳時賬載金額是指應(yīng)付職工薪酬的貸方,實際金額是指借方是不?
匯算清繳的職工薪酬支出,賬載金額跟實際發(fā)生額怎么填?填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
貸方是計提,借方是發(fā)放。那實際2024年1月發(fā)放的是2023年12月的工資,2024年12月的工資是在2025年1月發(fā)放的,2024年12月計提了2024的年終獎也是在2025年1月發(fā)放的。這些跨年的怎么算呢
你好,屬于24年的,在匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)放的都可以填進去,都可以扣除。
哦~那是不是可以理解為,賬載金額是跟著實際金額去填的,只要是在5月31日前發(fā)放的屬于2024年就可以算進去。賬載金額不那么重要,重要的是實際發(fā)放的歸屬
你好,不是的。賬載金額是根據(jù)賬上的 稅收金額,就是根據(jù)實際的。
那賬載金額可以是 不等于 實際金額?
你好,賬載金額就是你帳上面做的金額
就是計提的,計提的和實際發(fā)放的,不是會錯開嗎?也是跟實際發(fā)放一樣,只要是在匯算清繳前的都可以算進去?
你好,是的,如果匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)放了就可以算進去了。