你好,同學(xué)。需要的,壞賬的扣除需要的
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則壞賬損失在年度匯算清繳需要申報(bào)《資產(chǎn)損失扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備但沒有實(shí)際發(fā)生損失,需要填那些表?要不要填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”?
所得稅匯算清繳,賬上1萬(wàn)元計(jì)入了壞賬損失,已填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,這1萬(wàn)元需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年壞賬損失,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失(不合適稅前扣除),那我匯算清繳調(diào)整要調(diào)整在哪里?我查看你們這個(gè)小程序里,一會(huì)老師說(shuō)填寫在A15090,一會(huì)說(shuō)納稅調(diào)整明細(xì)表中30行,其他。到底是要填寫哪里?
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?