你好 ; 借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) ;這樣做即可 ; 多做了 管理費(fèi)用是吧
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款,對(duì)方半年才給我們開(kāi)專(zhuān)票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專(zhuān)票 跟付款的時(shí)候,分錄分別怎么做?。坷? 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計(jì)提了3-5月之后14166.67每個(gè)月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費(fèi)用房租 80952.38 待認(rèn)證4047.62 貸其他應(yīng)付款 ,然后做一筆沖銷(xiāo)3-5月房租,借管理費(fèi)用房租 負(fù)數(shù)42500 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)42500
上個(gè)月計(jì)提房租,是借:管理費(fèi)用111322.93,貸:其他應(yīng)付款:111322.93,沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),這個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票,不含稅金額是106022.86,稅額是5301.14,含稅金額111324,請(qǐng)問(wèn)要怎樣做賬才能沖銷(xiāo)之前的計(jì)提的房租???
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時(shí)候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時(shí)把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷(xiāo)售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓?zhuān)獩_減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅