對(duì)方取得專票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng), 你是開的5%以下的稅率,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。
上個(gè)月11月份,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),銷項(xiàng)票稅額差3016的稅額,進(jìn)項(xiàng)不夠抵銷項(xiàng)稅額,不夠抵扣,今天到了1號(hào)了,我可以開票了嗎?稅額是不是從這個(gè)月算起了
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
一般納稅人勞務(wù)派遣有差額征稅的項(xiàng)目,也有不是差額的項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)是所有進(jìn)項(xiàng)票都不得抵扣還是和差額有關(guān)的項(xiàng)目不能抵扣
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
選擇差額開票,收到的進(jìn)項(xiàng)票還能抵扣嗎?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
我開出去的是差額的普票,但是我收到了進(jìn)項(xiàng)的專票。我今天在進(jìn)行納稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)勾選了進(jìn)項(xiàng),但是應(yīng)納稅額沒(méi)減少
那個(gè)需要自己填附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我要抵扣應(yīng)交稅額,我為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那么你正常抵扣就行了哈,為啥要減少呢?