1.補(bǔ)記2021年的調(diào)整 由于之前未做處理,現(xiàn)在需要補(bǔ)記這一調(diào)整。假設(shè)該成本票涉及的是存貨成本,那么應(yīng)增加存貨的同時,調(diào)整以前年度損益。 借:存貨 100,000 貸:以前年度損益調(diào)整 100,000 1.調(diào)整2021年的所得稅 由于調(diào)整了以前年度損益,因此需要相應(yīng)調(diào)整所得稅。這需要根據(jù)當(dāng)時的稅率計算所得稅影響額。 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅影響額) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅(所得稅影響額) 1.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 最后,將以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。 借:以前年度損益調(diào)整(余額) 貸:利潤分配-未分配利潤(余額)
2020年有成本票65萬在2021年5月匯算時還沒收到,以前做的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付帳款。2020年匯算清繳時做了成本調(diào)增65萬,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅2.5萬。請問帳務(wù)處理怎么做?
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進(jìn)項了,等于把進(jìn)項多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師
老師,之前年度的城建稅申報有誤,在2023年4月份更正申報并補(bǔ)繳稅款及滯納金,當(dāng)時未做賬務(wù)處理,說補(bǔ)上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?