同學你好 是開發(fā)成本轉到庫存商品
老師好,請問下開發(fā)成本—前期費用,拆遷補償款等要結轉到主營業(yè)務成本嗎?如結轉完后還要結轉到本年利潤里嗎?在資產(chǎn)負債表中將開發(fā)成本列入什么科目里?
老師好,麻煩問一下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之前未增加開發(fā)成本,現(xiàn)在需要增加的話是把在建工程直接轉入開發(fā)成本,最后從開發(fā)成本結轉至主營業(yè)務成本嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司兩個項目一期和二期,其中一期2019年已經(jīng)完工,已經(jīng)做了完工產(chǎn)品結轉,也做了收入成本結轉,2020年又增加了一期的開發(fā)成本,那么2020年怎么結轉主營業(yè)務成本,是用以前年度的一期的開發(fā)成本加上2020年度新增的開發(fā)成本算出新的總開發(fā)成本除可售面積再去乘以2020年度的已售面積得到新的主營業(yè)務成本嗎?如果2020年度只增加一期成本,沒有賣一期的房子,那沒有已售面積,又該怎么計算這個主營業(yè)務成本呢?另外以前的成本結轉少了,這個在賬上又如何體現(xiàn)呢?
老師好,我司房地產(chǎn)開發(fā)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前年份沒有結轉主營業(yè)務成本,有收入的年份,請問要怎么做?
房地產(chǎn)開發(fā)公司,如果項目分兩期,是不是在第一期得到大產(chǎn)權,第一期成為現(xiàn)房后,就把截止當前的開發(fā)成本在第一期的開發(fā)商品和未完工第二期的房產(chǎn)分攤,按面積分攤,確認第一期開發(fā)商品成本,轉入主營業(yè)務成本,是嗎?
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數(shù)
意思是從在建工程轉開發(fā)成本,開發(fā)成本轉庫存商品,庫存商品結轉主營業(yè)務成本,對吧
對的,是這個順序轉的
如果有一期工程、二期工程的話成本需要分項目核算嗎 如果分怎么分呢
對的,開發(fā)成本-某項目-直接費用
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝