您好,更正個(gè)稅申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)及時(shí)刪除或調(diào)整非本公司員工工資申報(bào)數(shù)據(jù)。如果多繳個(gè)稅,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或后續(xù)申報(bào)抵減,備好工資發(fā)放明細(xì)、勞動(dòng)合同、情況說(shuō)明等證明材料。向上海總部說(shuō)明誤申報(bào)及打款錯(cuò)誤,協(xié)商退款或后續(xù)財(cái)務(wù)往來(lái)調(diào)整方式。 2.賬務(wù)調(diào)整上可退款時(shí):收到退款,做與打款時(shí)相反分錄,如借: 銀行存款 ,貸:原錯(cuò)誤:錄的 管理費(fèi)用 - 工資 等科目。 無(wú)法退款時(shí):借: 其他應(yīng)收款 - 上海總部 誤付工資款 ,貸: 管理費(fèi)用 - 工資 等。
老師,如果是對(duì)公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實(shí)發(fā)10000元,個(gè)稅申報(bào)只申報(bào)5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報(bào)個(gè)稅,那問(wèn)題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒(méi)沖平賬目要怎么辦?問(wèn)題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問(wèn)題三,這種員工的個(gè)稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè) 個(gè)人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個(gè)月按月扣除員工的個(gè)稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個(gè)月沒(méi)超5000塊錢(qián)工資,就把這個(gè)月的金額補(bǔ)到上個(gè)月,但我扣員工工資個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會(huì)這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司有部份高工資員工 在總包公司代發(fā)5000元工資,代發(fā)金額有3.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這代發(fā)這方面我要做帳嗎?是不是得讓對(duì)方給份工資表給我們?我們做工資表時(shí)在工資表上扣回了5000余,余下的部份就是我們實(shí)際發(fā)放工資額,報(bào)個(gè)稅時(shí)我實(shí)發(fā)工資1萬(wàn),實(shí)際是1.5萬(wàn)的,我報(bào)個(gè)稅得報(bào)多少工資?
如果是異地施工,項(xiàng)目上的管理人員工資是我們異地施工方發(fā)放,然后我們總包方和甲方簽合同,我們是異地施工方,我們發(fā)工資給施工管理人員,然后甲方和總包方簽有合同,這時(shí)我們申報(bào)項(xiàng)目上的工資,報(bào)個(gè)稅,那超出要打個(gè)稅部份公司不申報(bào)個(gè)稅,這種走公賬不報(bào)個(gè)稅怎么處理呢
老師好,就是2022年企業(yè)所得稅年報(bào)當(dāng)中的職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表,當(dāng)中的工資薪金填的數(shù)不對(duì),只填了管理人員的45000,忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000,自然人扣繳端申報(bào)的是總和67000元,現(xiàn)在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金時(shí)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,上年職工工資總額它是自動(dòng)彈出來(lái)45000元,這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.(總共12個(gè)人)
請(qǐng)問(wèn)老師,供貨商來(lái)送貨拿送貨單來(lái),采購(gòu)放方用給他們?nèi)霂?kù)單嗎?雙方對(duì)賬用什么對(duì)?
老師好,要是2處申報(bào)都扣除了5000 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)打電話來(lái)的
老師3月份有個(gè)出差的餐費(fèi)發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么入,不走業(yè)務(wù)招待
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的銀行賬和銀行對(duì)不上,是歷史遺留問(wèn)題了,不想追溯了,用什么做法調(diào)平呢?
公司在市場(chǎng)一家小炒攤上定的員工餐,15一份,每天有七八個(gè)員工吃,小炒老板要是能開(kāi)票,開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我是建筑業(yè)乙方施工方,現(xiàn)在對(duì)甲方開(kāi)票500萬(wàn),月末我收入成本的分錄怎么寫(xiě)
老師,我是一般納稅人,建筑行業(yè)施工方,現(xiàn)在給甲方開(kāi)票500萬(wàn),我怎么?分錄,成本收入各是多少。與甲方得合同是2000萬(wàn),預(yù)算成本1750萬(wàn)
老師幫忙做一下題吧?謝謝啦
找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開(kāi)票給甲方1400萬(wàn),都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬(wàn),預(yù)算成本7000萬(wàn),工程還在建設(shè)中,怎么寫(xiě)分錄,收入和成本都是多少
老師,2023年已計(jì)提未發(fā)放的工資,2023年企業(yè)所得稅匯算時(shí)做了納稅調(diào)增,在2024年12月和2025年1月將23年未發(fā)工資分別發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)24年企業(yè)所得稅匯算怎樣申報(bào)?
算了吧,或者就借:應(yīng)付工資,貸:銀行(上??偛?好了
哦哦,確實(shí)要規(guī)范操作很麻煩的
那請(qǐng)問(wèn)這么做可以嗎?
您好,悄悄這么做,摘要里不要寫(xiě)上??偛?
就往來(lái)款1萬(wàn)少了
哦哦,這個(gè)金額還好,不是特別大
這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧
您好,不能說(shuō)沒(méi)問(wèn)題,風(fēng)險(xiǎn)始終在的