有個問題,關鍵是這個代發(fā)的5000,最終是是由誰承擔?
1請問下工資個稅申報時候,有個人我是用他的報銷抵減工資需扣稅部分,但是計提工資時候我沒有把這個報銷部分減出來,請問下有問題? 2我們發(fā)他工資=報銷的+部分工資,但是我要怎么改工資表嗎?實際發(fā)放的工資跟工資表一致?但是報銷的算另外的?
老師您好!我們建筑公司。應收賬款100萬,甲方代付工資?,F(xiàn)在我們做了工資表應發(fā)工資50萬,代扣個人所得稅1萬,實發(fā)工資49萬?,F(xiàn)在甲方發(fā)工資時按照實發(fā)工資49萬元發(fā)放,個人所得稅1萬元有工人自己承擔但是這1萬元的個人所得稅有我公司申報繳納了。這筆業(yè)務分錄怎么做?金額各是多少???謝謝老師!
老師,我們代理記賬,工資表是對方發(fā)給我們的,工資表和個稅對的上,但是實際發(fā)放工資的金額和工資表個稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實發(fā)工資數(shù)和個數(shù)申報書要是對不上,是不是工資計提如果實發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實發(fā)數(shù)比個稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
我們是代賬公司,給客戶公司報個稅,有員工超5000報個稅,有交社保,這個工資表是按扣除社保后給的實發(fā)工資嗎?我報個稅是不是也是按實發(fā)工資填申報金額?
老師,請問下我們公司有部份高工資員工 在總包公司代發(fā)5000元工資,代發(fā)金額有3.5萬,請問這代發(fā)這方面我要做帳嗎?是不是得讓對方給份工資表給我們?我們做工資表時在工資表上扣回了5000余,余下的部份就是我們實際發(fā)放工資額,報個稅時我實發(fā)工資1萬,實際是1.5萬的,我報個稅得報多少工資?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務要怎么處理?
供應商給單位開具的專票,為什么在電子稅務局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結轉未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
還是由我們承擔了,他們代發(fā)然后我們發(fā)工資時又在工資表上扣回來,那是我們承擔了呀
那就是由你們造在工資表一起就是了。他們只是簡單的付款,不影響你們的工資計提和申報要
沒呢工資表是對方做的,那對方做也得報個稅吧,那我這個他們代發(fā)那部份要計其他應收款的嗎,然后報個人工資時是全額申報 還是扣除5000后的?搞不懂
為啥由對方做呀,工資是由你們承擔的呀
就那5000的是他們做,我們做我們發(fā)放的,但我們做時加多了一欄已發(fā)工資5000元,假如一員工工資1.5萬,總包代發(fā)了5000,我司實際發(fā)放1萬,那我申報個稅時工資薪金報1.5萬還是1萬?
意思是說,你們按1.5萬計提工資和申報
我現(xiàn)在就是不知道要怎么計提和申報,工資表出來了下個月要報個稅
你們就按1.5萬計提工資和申報個稅
那會不會和對方重復了,對方發(fā)5000也會申報5000吧,
他們是代發(fā),不用申報呀,除非工資由他們承擔,計入他們的成本
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復