您好,雖然支票尚未使用,即尚未實際收到款項,但因為支票是一種具有明確支付效力的票據(jù),所以收款方應(yīng)確認一項資產(chǎn)的增加。收方 借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款, 開具方 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,如果是使用供應(yīng)鏈,是商貿(mào)公司,有種情況是還未出庫但是發(fā)票已經(jīng)開給對方了,這種在在賬務(wù)上如何處理
老師,子公司將使用過的客車賣給集團公司,雙方都是一般納稅人,發(fā)票應(yīng)如何開具?稅率是?涉及的相關(guān)賬務(wù)如果處理?具體地會計分錄
老師好!我司為一家香港公司提供咨詢服務(wù),對方并不需要發(fā)票,那從香港公司匯過來的咨詢費我要如何處理?
老師,請教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費,后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對方退費一半,這筆款當初對方開了發(fā)票,我方做了管理費用,現(xiàn)在收到對方退款同時收到銷項負數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
老師好,我公司先收到咨詢服務(wù)費用3萬,但需要支付給第三方2萬,收到第三方專票,這樣的業(yè)務(wù)流程該如何進行賬務(wù)處理?謝謝
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
老師,支票票據(jù)一般是放在其他貨幣資金科目下嗎?假如票據(jù)金額:100萬 上面銀行存款金額是100萬?
您好,因為您說未使用嘛,沒有送到銀行,我們銀行存款金額沒有多,就記在其他貨幣資金
可以理解:如果銀行流水中有100萬,票據(jù)就是使用過。如果沒有,掛賬其他貨幣資金科目嗎?如果票據(jù)一直沒用,后面怎么會計處理比較合適?
您好,一直不用,這個支票就廢了呀,上面做的分錄要紅沖
老師,收款方。1、借:其他貨幣資金? 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以嗎? 2、因為是很久之前的賬務(wù),目前調(diào)賬中,有什么方法可以確認票據(jù)是否使用過嗎?
您好,這個分錄可以的,票據(jù)有沒有用過,我們看銀行有沒有多出這個錢嘛
如果公司是收款方 銀行流水有一筆收款 100萬 就可以證明支票是使用過?
您好,是的,是這么理解的
謝謝老師!
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!