你好,賬上暫時不確認(rèn)收入,增值稅申報收入。 企業(yè)所得稅不申報此筆收入。
#提問#供應(yīng)商開了一張發(fā)票抬頭名稱錯誤,稅號沒錯,但是已經(jīng)抵扣,原材料已經(jīng)入庫,老師,像這種情況如何處理?
老師,如果是使用供應(yīng)鏈,是商貿(mào)公司,有種情況是還未出庫但是發(fā)票已經(jīng)開給對方了,這種在在賬務(wù)上如何處理
請問,我們之前對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,但是對方還沒開票給我們,現(xiàn)在對方已經(jīng)注銷,這部分掛賬如何做賬務(wù)處理?
那我請教你一個問題 比如供應(yīng)商給我們公司開了發(fā)票但是我們還未付款 對方公司就已經(jīng)注銷了 這種在實際生活中怎么處理呢?
老師,供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是賬上還有一百多萬發(fā)票未開回給我公司,這種情況要怎么處理賬上的預(yù)付賬款?
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
具體在供應(yīng)鏈和總賬上怎么操作啊
,你開票不在系統(tǒng)上做操作呀。? 你按照正常操作呀,等出庫了,系統(tǒng)做出庫,發(fā)票,生產(chǎn)收入。
我的意思是在開票的這張,在總賬上,需要怎么記賬啊?
開票產(chǎn)生的稅金分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費~增值稅