你好,按照未開票收入填寫申報
本公司是一般納稅人,購買的商品對外贈送,是不是屬于視同銷售,也沒有開票,視同銷售的增值稅如何申報與填列
老師,請問賣公司送贈品,會計上做銷售費用,稅法上要視同銷售所得稅做調(diào)增,填視同銷售收入時,要對應(yīng)填視同銷售成本嗎?
你好老師,外購的贈品視同銷售申報增值稅時填列的無票收入!年度匯算清繳時需要調(diào)整嗎?需要在視同銷售里填列嗎?
你好老師,外購的贈品視同銷售申報增值稅時填列的無票收入!年度匯算清繳時需要在視同銷售里填列嗎?
請問:視同銷售的增值稅納稅申報時,填在哪個表哪個欄次?
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來算的,但這單價格低的銷售猛增,這樣買得多做起來沒利潤,這樣我要怎么來核算更好?主營業(yè)務(wù)收入214萬,主營業(yè)務(wù)成本190多萬,這樣減費用30萬,利潤是負數(shù),但這個月銷量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進項,今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?
老師,中級會計有用嗎?今天一個小伙伴說,企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗,跟你 有沒有證沒關(guān)系。初級也可以做財務(wù)總監(jiān),有中級找不到出納工作的有的是,感覺自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎