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請問視同銷售的銷售贈品申報(bào)增值稅時(shí)怎么填報(bào)?

2025-04-30 09:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-30 09:32

你好,按照未開票收入填寫申報(bào)

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你好,按照未開票收入填寫申報(bào)
2025-04-30
你好!這個(gè)你當(dāng)不開票收入就行了
2024-06-06
?你好1. 是的。 報(bào)無票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ;企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)? ??
2022-05-25
您好,填在附表一未開票收入和稅額欄次
2021-01-08
你好,這個(gè)沒有確認(rèn)收入,所得稅不需要視同銷售,但是如果不是公益性捐贈對應(yīng)的營業(yè)外支出要調(diào)增
2022-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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