你好,是的,對應成本也要結(jié)轉(zhuǎn)
贈送視同銷售,分錄借銷售費用貸庫存商品貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,申報企業(yè)所得稅時,怎么調(diào)整,稅法上是要確認收入的,需要調(diào)增銷售費用嗎?調(diào)增收入?確認成本,怎么申報?
老師,請問賣公司送贈品,會計上做銷售費用,稅法上要視同銷售所得稅做調(diào)增,填視同銷售收入時,要對應填視同銷售成本嗎?
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
送出去產(chǎn)品做業(yè)務宣傳費借:銷售費用貸:庫存產(chǎn)品,應應稅金-應交增值稅,匯繳清算時要填視同銷售,填了視同銷售也就增加了企業(yè)所得稅對嗎
老師,交易會無償贈送,企業(yè)所得稅視同銷售,那成本也要視同銷售,為什么會調(diào)增應納稅所得額就是收入19.23萬元呢
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
老師,我們是建筑裝飾行業(yè),小規(guī)模,公司支付的建筑工地衛(wèi)生不合格,公司把罰款支付給業(yè)主,如何記賬?會計分錄咋寫
請問老師,私立學校的賬務好不好做呀?與傳統(tǒng)的企業(yè)賬務模式有什么不同的呢
老師好!有沒有這方面的的租賃合同和購買協(xié)議模板?我參考一下
我現(xiàn)在有個疑問,就是這部分費用會計上是直接做費用了,然后我一調(diào)增收入再調(diào)減這部分成本,那我還是原來的金額
所得稅上是這樣啊,實際你沒虧
那這成本這塊,根據(jù)收入配比,成本算了兩次
哪里有算兩次呢 借:銷售費用? 貸:庫存商品? 應交稅費
所得稅匯算時不是要調(diào)整,調(diào)增收入1次,再調(diào)減成本一次,這樣再加上前面我已經(jīng)做了費用的金額,我的扣除不是算了兩次
銷售費用是不能稅前扣除的,不是公益性捐贈,贈送的不能稅前扣除