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你好老師,外購的贈(zèng)品視同銷售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無票收入!年度匯算清繳時(shí)需要在視同銷售里填列嗎?

2022-05-25 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-25 10:52

?你好1. 是的。 報(bào)無票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ;企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)? ??

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快賬用戶7342 追問 2022-05-25 10:55

因?yàn)槭琴?zèng)送的,賣價(jià)等于買價(jià),所以在填列匯算清繳視同銷售時(shí)收入等于成本!沒有調(diào)增!是這樣吧

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齊紅老師 解答 2022-05-25 10:58

?你好 ; 視同銷售哈 ;? 你這個(gè) 不對(duì)哦 ; 比如你 平常銷售是100 ; 你就按100 來 報(bào) 計(jì)算銷項(xiàng)稅的 ;? ? 而不是直接按成本價(jià)? 80來處理的? ?

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快賬用戶7342 追問 2022-05-25 11:10

我們是外購的贈(zèng)品,直接送給客戶了!沒有利潤

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齊紅老師 解答 2022-05-25 11:14

?你好;? ?那也是視同銷售哈? ;? 你要參考市場(chǎng)價(jià)來? 做計(jì)算銷項(xiàng)稅的? ??

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?你好1. 是的。 報(bào)無票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ;企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)? ??
2022-05-25
你好,這個(gè)沒有確認(rèn)收入,所得稅不需要視同銷售,但是如果不是公益性捐贈(zèng)對(duì)應(yīng)的營業(yè)外支出要調(diào)增
2022-05-25
你好不需要的匯算清繳的時(shí)候填寫就行
2022-07-21
你好,會(huì)自己跳轉(zhuǎn),不需要填
2023-04-26
您好,大概率不一樣,填寫A105010
2024-01-12
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