你好,按合同來交的了。
老師,簽訂幾千萬的總包合同,印花稅是按一次按合同不含稅金額交印花稅還是按分期開票金額分次貼花呢
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
請問這個(gè)印花稅,稅務(wù)稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報(bào)嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
印花稅開通時(shí)間是在四月份發(fā)生,三月份簽訂過銷售合同并給我們開過發(fā)票,這個(gè)發(fā)票我在五月份認(rèn)證了。我們是按季度繳納印花稅,那是不是這一塊印花稅我不用交了?謝謝你了
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
郭老師請問下公司5月份時(shí)銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報(bào)了無票收入,那么用這個(gè)二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個(gè)人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個(gè)小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實(shí)收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師,那實(shí)際金額跟合同肯定有偏差,比如最終銷售200萬,那按250萬交印花稅是不是多交了
你好,是的,但是按印花稅規(guī)定,其實(shí)是根據(jù)合同來的。