您好,是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅的

合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,咨詢個(gè)印花稅問題,比如我公司本月簽訂一個(gè)購(gòu)銷合同不含稅金額100萬元,本月符合條件的掛賬金額不含稅是20萬,那我按哪個(gè)金額來算印花稅?
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購(gòu)銷合同是100萬,3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購(gòu)和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對(duì)的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
咨詢下:支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個(gè)稅與增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,這個(gè)最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因?yàn)檫@個(gè)答案的列式計(jì)算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個(gè)問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營(yíng)業(yè)收入的1%,1%全年還是每個(gè)月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個(gè)月提取12萬呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個(gè)體戶有沒有開通稅務(wù)
請(qǐng)問個(gè)體戶怎么簡(jiǎn)易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個(gè)公司都要申報(bào)個(gè)稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎


可是我可能不按100采購(gòu)呢?比合同多了或者少了怎么辦?
比如說你多交了,可以申請(qǐng)退稅去
少了再補(bǔ)交是嗎?比合同多了或者少了有必要修改合同或者加補(bǔ)充協(xié)議嗎
對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思。
如果你覺得麻煩的話就可以按照開票金額來繳納。
可以每月按采購(gòu)和銷售總金額的不含稅金額交嗎?
沒問題,這么計(jì)算繳納也可以的。