您好,是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅的
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國家免稅),請(qǐng)問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,咨詢個(gè)印花稅問題,比如我公司本月簽訂一個(gè)購銷合同不含稅金額100萬元,本月符合條件的掛賬金額不含稅是20萬,那我按哪個(gè)金額來算印花稅?
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對(duì)的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤(rùn)期初余額是100,25年一季度的凈利潤(rùn)是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤(rùn)的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒有繳納社保,沒有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請(qǐng)人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤(rùn)為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請(qǐng)問這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
可是我可能不按100采購呢?比合同多了或者少了怎么辦?
比如說你多交了,可以申請(qǐng)退稅去
少了再補(bǔ)交是嗎?比合同多了或者少了有必要修改合同或者加補(bǔ)充協(xié)議嗎
對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思。
如果你覺得麻煩的話就可以按照開票金額來繳納。
可以每月按采購和銷售總金額的不含稅金額交嗎?
沒問題,這么計(jì)算繳納也可以的。