你好 具體的啥業(yè)務 七月份申報就可以
老師你好,這個季度報印花稅,我9月份做了無票收入,那這個印花稅是現(xiàn)在繳納還是等到11月份開發(fā)票的時候再申報繳納!
請問這個印花稅,稅務稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
印花稅開通時間是在四月份發(fā)生,三月份簽訂過銷售合同并給我們開過發(fā)票,這個發(fā)票我在五月份認證了。我們是按季度繳納印花稅,那是不是這一塊印花稅我不用交了?謝謝你了
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
你好,交印花稅的日期是根據(jù)合同日期來?還是根據(jù)供應商給我們的開票日期來?供應商給我們開發(fā)票在三月份,我們簽訂合同在四月份,這種情況印花稅屬于三月還是四月?謝謝你了,分別回答一下。
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
購銷合同的,三月份發(fā)生的,是不是不用交這塊的印花稅了?
我五月份才核定的動印花稅稅種,之前一直不用交印花稅
需要的 之前沒有核定就應該安次
這個不行吧,三月份的購銷合同,三月份的發(fā)票,我只是在五月份認證了,這個還需要交印花稅嗎?那填寫日期的時候我怎么填?填三月份不行吧?
需要交 三月份就得交 你咋不交 你少繳了后期不得補上
認定印花稅是從第二季度開始的,按照說要交四月份到六月份的。三月份的不在所屬期。另外我就是申報那也不對,我總不能寫日期寫到三月份吧?這種不得交滯納金?
七月份之后,他不用認定,你也可以申報 次申報,這個理解嗎?不用非得有認定才能申報了才能交。