你好這個(gè)不要緊,這個(gè)
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說(shuō)是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說(shuō)賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開(kāi)票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開(kāi)票數(shù)據(jù),簡(jiǎn)易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問(wèn)題說(shuō)清楚沒(méi)?
老師你好,公司出售汽車,開(kāi)給對(duì)方的是普通發(fā)票,做賬通過(guò)固定資產(chǎn)清理科目,申報(bào)增值稅報(bào)表附表一時(shí)把這個(gè)開(kāi)票數(shù)報(bào)了,主表的銷售額也包含出售汽車開(kāi)的發(fā)票,我想問(wèn)一下,賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額跟增值稅主表上的銷售總額不一致,這樣做對(duì)嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司一般納稅人是做電子產(chǎn)品的,但是我們銷售固定資產(chǎn)模具,開(kāi)票的時(shí)候按照13%開(kāi)票出去,我賬上做固定資產(chǎn)清理,沒(méi)有放營(yíng)業(yè)收入,是放在營(yíng)業(yè)外收,導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表的收入和我賬上財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致,怎么辦?
公司是一般納稅人,今年購(gòu)入一輛小轎車,牌照費(fèi)和購(gòu)車款都計(jì)入固定資產(chǎn),若干年后出售車牌和小轎車取得的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?都需要交13%增值稅嗎?出售車牌和小轎車需填報(bào)增值稅申報(bào)表并交納增值稅,這樣增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(我司沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入)不一致,怎么辦?
老師:我們公司讓中介公司報(bào)廢了一輛殘值還有2500元的汽車,他們轉(zhuǎn)了2300元報(bào)廢款給我們,我們并開(kāi)具了13%的發(fā)票給他們,現(xiàn)在我把這筆不含稅收入計(jì)入固定資產(chǎn)清理,就會(huì)導(dǎo)致我增值稅報(bào)表核收入和我賬面上的報(bào)表的收入差這個(gè)金額,想問(wèn)問(wèn)怎么調(diào)整?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?