你好,做固定資產(chǎn)清理需要交13%的增值稅。不一致的話,你可以把它放到其他業(yè)務(wù)收入,不要做營(yíng)業(yè)外收入。營(yíng)業(yè)外收入你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額還是不一致。
老師,我想問(wèn)一下,以前年度購(gòu)入小轎車(chē)一輛,根據(jù)政策全額走了費(fèi)用。三年后賣(mài)掉了這輛車(chē),這輛車(chē)取得交易發(fā)票。這筆賣(mài)車(chē)做了營(yíng)業(yè)外收入,相關(guān)賣(mài)車(chē)費(fèi)用走了營(yíng)業(yè)外支出,這樣處理對(duì)嗎?另外還需要做賣(mài)車(chē)的無(wú)票銷售申報(bào)銷售繳納增值稅嗎?
老師,這個(gè)題的1327433.63和172566.37怎么算的呀2022年,某品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司銷售給泰山汽車(chē)貿(mào)易公司轎車(chē)300輛,單價(jià)(不含增值稅)為10萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,泰山汽車(chē)貿(mào)易公司按發(fā)票開(kāi)具的價(jià)款3000萬(wàn)元、增值稅390萬(wàn)元計(jì)3390萬(wàn)元全額付款,并于當(dāng)年將這300倆轎車(chē)全部出售,年末,收到該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司的返利資金150萬(wàn)元,該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金時(shí),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。試設(shè)計(jì)該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金和泰山汽車(chē)貿(mào)易公司收到返利資金的會(huì)計(jì)處理方法。(1)該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金的會(huì)計(jì)處理方法:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327433.63應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)172566.37貸:銀行存款1500000
題目完整,請(qǐng)問(wèn)1327433.63和172566.37怎么算的2022年,某品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司銷售給泰山汽車(chē)貿(mào)易公司轎車(chē)300輛,單價(jià)(不含增值稅)為10萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,泰山汽車(chē)貿(mào)易公司按發(fā)票開(kāi)具的價(jià)款3000萬(wàn)元、增值稅390萬(wàn)元計(jì)3390萬(wàn)元全額付款,并于當(dāng)年將這300倆轎車(chē)全部出售,年末,收到該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司的返利資金150萬(wàn)元,該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金時(shí),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。試設(shè)計(jì)該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金和泰山汽車(chē)貿(mào)易公司收到返利資金的會(huì)計(jì)處理方法。(1)該品牌轎車(chē)生產(chǎn)公司支付返利資金的會(huì)計(jì)處理方法:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327433.63應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)172566.37貸:銀行存款1500000
老師你好,公司出售固定資產(chǎn)小汽車(chē)需不需要把固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目的收入轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入呢,這樣我增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入就是一至的了。
公司是一般納稅人,今年購(gòu)入一輛小轎車(chē),牌照費(fèi)和購(gòu)車(chē)款都計(jì)入固定資產(chǎn),若干年后出售車(chē)牌和小轎車(chē)取得的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?都需要交13%增值稅嗎?出售車(chē)牌和小轎車(chē)需填報(bào)增值稅申報(bào)表并交納增值稅,這樣增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(我司沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入)不一致,怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒(méi)錢(qián)了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢(qián),這個(gè)怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車(chē)公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車(chē)是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
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老師,另外一種情況:公司是一般納稅人,今年購(gòu)入一輛小轎車(chē),車(chē)牌照是2010年購(gòu)置的,2010年時(shí)車(chē)牌照計(jì)入固定資產(chǎn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。今年購(gòu)車(chē)款也計(jì)入固定資產(chǎn)。若干年后出售車(chē)牌和小轎車(chē)取得的收入都計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?車(chē)牌收入和賣(mài)車(chē)款都需要交增值稅嗎?稅率分別是多少?
你好,按照3%開(kāi)普通發(fā)票,按照2%來(lái)繳納增值稅。
老師,今年購(gòu)置的小轎車(chē)抵扣了進(jìn)項(xiàng)的,2010年購(gòu)置的車(chē)牌沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)。出售取得的收入稅率分別多少?
今年購(gòu)買(mǎi)的,以后處置出去13%, 2013年之前買(mǎi)來(lái)的是3%減按2%。
取得的車(chē)牌收入13萬(wàn)元,減按2%,減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)和代碼名稱選哪個(gè)?
他都有哪些減免性質(zhì)???那么多記不住
這個(gè)先不研究了老師。還想問(wèn)一下,出售車(chē)牌和小轎車(chē)需填報(bào)增值稅申報(bào)表并交納增值稅,出售固定資產(chǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入比較規(guī)范,這樣增值稅申報(bào)表收入和利潤(rùn)表收入的差異,除了計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,還有其他辦法嗎?這個(gè)差異可以不處理嗎?稅務(wù)認(rèn)可嗎?
你好,這個(gè)差異有些稅務(wù)局是認(rèn)可的,如果差的太多,稅務(wù)局那邊預(yù)警了,需要你調(diào)整,必須改成其他業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有其他的方法。