是的,相當(dāng)于多預(yù)繳了,匯算時(shí)可申請(qǐng)退回
老師,請(qǐng)問一下2020年第一季度申報(bào)利潤(rùn)2萬(wàn)多預(yù)交了企業(yè)所得稅1000多。但是后來(lái)調(diào)帳1季度實(shí)際盈利8萬(wàn)多。但是后來(lái)二三四季度都是虧損,2019年賬面上還虧損2萬(wàn)多未補(bǔ)虧?,F(xiàn)在能把19年虧損彌補(bǔ)了,再去更正1季度的申報(bào)嗎
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師如果我們q1盈利需要預(yù)交所得稅嗎?如果1-2季度累計(jì)虧損了,那一季度多交的稅會(huì)在二季度申報(bào)完退回還是年度匯算清繳是退回?
我現(xiàn)在的問題是 ,我23年前2個(gè)季度 企業(yè)所得稅有預(yù)繳。9千多,到最后一個(gè)季度的時(shí)候虧本了。然后最后一個(gè)季度的預(yù)繳是 0 我現(xiàn)在申請(qǐng)年報(bào)的時(shí)候顯示所得稅負(fù)數(shù)。
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)交了1千多元,最后一個(gè)季度虧損,現(xiàn)在年報(bào)申報(bào)是負(fù)數(shù),這個(gè)1千多是必須申請(qǐng)退回到公司嗎?
公司名稱變更了,之前開的發(fā)票如何使用
老師好:我是用工單位,殘保金有用工單位申報(bào)還是派遣單位申報(bào)?如果用工單位自己申報(bào)可以嗎?
因單位工作人員失誤,于23年11月取得一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,開票信息上的開戶銀行和賬號(hào)于24年都注銷了,這照紙質(zhì)發(fā)票我還能正常使用抵扣稅金嗎?
屬于非同一控制下的企業(yè)合并,60%的控股就要用成本法是嗎
融資收款時(shí)貼現(xiàn)利息,發(fā)票寫的金融服務(wù)*企業(yè)貸款*利息,如果收到的專票是不是也不允許抵扣,普通發(fā)票可以稅前扣除?
老師,我們車間發(fā)生的郵寄原材料委托加工,發(fā)生的快遞費(fèi)計(jì)入哪里呢
電子賬,當(dāng)月沒有業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)憑證怎么辦?
即征即退 退回給企業(yè)的增值稅,在所得稅匯算表里面填在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助利得 ?
@董孝彬老師在線嗎,提問
已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)稅額,又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
但是,老師申請(qǐng)退稅,是不是要查賬呀?
通常不會(huì)要查賬的
老師,那我不申請(qǐng)退稅,可以不?
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找我說(shuō),必須退稅?
不確定了,可能 會(huì)讓退稅,也可能會(huì)讓抵后期企業(yè)所得稅