一般來說,企業(yè)盈利后需按規(guī)定預(yù)繳企業(yè)所得稅。若1-2季度累計(jì)虧損,一季度多繳的稅款通常不會立即退回,而是在二季度申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵扣或調(diào)整。年度匯算清繳時(shí),會根據(jù)全年盈利情況進(jìn)行綜合計(jì)算,多繳的稅款會予以退還或抵扣后續(xù)稅款。具體退稅流程請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
第三季度如果需要交所得稅,第四季度是負(fù)利潤,全年算的話不需要交所得稅,那是已交的所得稅匯算清繳是能退回,還是第四季度的虧損可以抵減以后年度的利潤?
老師,請問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會在第四季度季報(bào)的時(shí)候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時(shí)候才退回來
老師,第一季度有利潤,需要交所得稅,如果我就是一季度有利潤,以后季度都虧損,這個預(yù)繳的所得稅會退回嗎?
老師如果我們q1盈利需要預(yù)交所得稅嗎?如果1-2季度累計(jì)虧損了,那一季度多交的稅會在二季度申報(bào)完退回還是年度匯算清繳是退回?
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?