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老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?

2025-04-21 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-21 17:22

你好,是的,就是這樣了 調(diào)整所得稅申報(bào)表

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快賬用戶6629 追問 2025-04-21 17:23

所得稅申報(bào)表匯算時(shí)調(diào)整就行吧

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齊紅老師 解答 2025-04-21 17:24

你好,季度所得稅也要改

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快賬用戶6629 追問 2025-04-21 17:26

平臺(tái)的老師說匯算清繳調(diào)整就行,意思不對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-04-21 17:27

你好,一般匯算清繳只是針對(duì)于會(huì)計(jì)和稅法的差異,如果本身平時(shí)的憑證就錯(cuò)了,就應(yīng)該去更正。 另外你如果增值稅更正了,所得稅不更正的話,這個(gè)收入對(duì)不上,系統(tǒng)還是會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。

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您好,我們還要補(bǔ)申報(bào)附加稅的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
2025-04-21
你好,是的,就是這樣了 調(diào)整所得稅申報(bào)表
2025-04-21
你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表,如果印花稅的計(jì)稅依據(jù)是開票收入,印花稅也需要更正
2025-04-21
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不需要計(jì)入營業(yè)外收入
2020-10-12
同學(xué),你好 所得稅申報(bào)表也要更正
2025-03-27
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