同學(xué),你好 所得稅申報(bào)表也要更正
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年增值稅報(bào)表更正申報(bào)了,賬要調(diào)整嗎?是反結(jié)賬到2022年調(diào)整還是在這個(gè)月調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯(cuò)誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?22年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
固定資產(chǎn)什么情況下不用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?
上個(gè)月開了一筆銷項(xiàng),交了增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來(lái)了,怎么去退這個(gè)錢
老師好!請(qǐng)教:供應(yīng)商贈(zèng)送的商品 怎么入賬呢
你好,去年12月份開給政府報(bào)賬的100多萬(wàn),今年2月份收到施工方開的發(fā)票給我們報(bào)賬這個(gè)怎么做賬?
老師,我們單位4月份有一批員工解除勞動(dòng)合同了,他們的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)公司給交了6個(gè)月,剩余的2個(gè)月的錢退回來(lái)了,現(xiàn)在我收款了,需要業(yè)務(wù)提供什么單據(jù)嗎?
@樸老師,我們采購(gòu)生產(chǎn)用的材料,其中這個(gè)材料涉及到一些過(guò)磅費(fèi)啥的,運(yùn)輸費(fèi)啥的,不過(guò)過(guò)磅費(fèi)是單獨(dú)支付給不同的收款方的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)磅費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入什么科目?是要計(jì)入原材料成本里面還是計(jì)入管理費(fèi)用里面?
更正申報(bào)附加稅退稅的理由是這個(gè):本公司符合六稅兩費(fèi)減免政策,現(xiàn)已更正申報(bào),申請(qǐng)退稅?,F(xiàn)在稅款退還了,請(qǐng)問(wèn)入賬的摘要怎么寫合適,然后需要附上什么相關(guān)證明做附件嗎?
我公司投資A公司700萬(wàn)元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,A公司盈利20萬(wàn),我公司需要做投資收益嗎?是不是A公司盈利了,我公司必須要做投資收益呢?
公司賬戶要提額是誰(shuí)去做的事情?
老師,財(cái)管第七章的存貨機(jī)會(huì)成本怎么算?
所得稅匯算時(shí)再調(diào)整可以嗎?
同學(xué),你好 也是可以的
老師,那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按原來(lái)的報(bào)表報(bào)嗎?
同學(xué),你好 按照原來(lái)的填寫
意思財(cái)務(wù)報(bào)表就不需要更正
同學(xué),你好 不調(diào),如果調(diào)的話,建議所得稅報(bào)表也調(diào),保持一致
哦哦,不調(diào)的話就是增值稅的收入和年報(bào)的收入一致,和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不一致
同學(xué),你好 不調(diào)的話,企業(yè)所得稅和年報(bào)里面的收入一致
有點(diǎn)不明白,季度的企業(yè)所得稅就沒(méi)有更正
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅沒(méi)有更正,年報(bào)也沒(méi)有更正,所以是一致的
你這說(shuō)的年報(bào)是指財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
這樣的話就是增值稅的收入和匯算的收入一致,對(duì)吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,明白了,就這樣不調(diào)企業(yè)所得稅季報(bào),沒(méi)有啥風(fēng)險(xiǎn)吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,是可以的
老師,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和匯算的收入不一致,沒(méi)影響嗎?
同學(xué),你好 不要緊的