您好,718*0.6=430.8,98800*0.005=494,用718-430.8=287.2來調(diào)增就可以了
老師,請問下,公司成立到現(xiàn)在還沒發(fā)生過收入,但是當年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費15萬元.業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增多少呢?
老師,請問公司今年總收入507230.71元,業(yè)務(wù)招待費76191元,需要調(diào)增嗎?怎么計算的
@郭老師,所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費支出調(diào)增7469.32元,2024年憑證需要做一筆分錄嗎?
老師好,請問2024年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費9745元,我要計算銷售額收入的0.5%,2024年不含稅銷售收入1270271.25元,免稅收入8523.29元,這個免稅收入的部分要不要算到銷售收入里面來乘以0.5%?
老師請問,2024年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費718元,2024年收入988萬,需要調(diào)增287.2元,對嗎
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師,調(diào)增287.2,對嗎
是的, 是的,就是這樣的
老師,我提問的時候,不小心,點錯了,這個收費49元的可以取消嗎?
這個要問下客服,要他們幫你取消下,提個問怎么這么多錢呀
點錯了,點的電話溝通15分鐘
你找客服取消下,要不然過下有人接了
https://www.acc5.com/,這個上面有客服,你快點找下他
你去直接結(jié)束那個語音問題就可以了, 不用找客服,也不用你付款
老師,我點一下,就到微信支付的界面
不用你支付,直接結(jié)束就可以
會計問小程序我的 提問-解答中,點進去直接結(jié)束
老師,右下角,沒有結(jié)束,怎么回事,咱倆的聊天右下角有結(jié)束,不知道為啥,收費的那個沒有
這個我不太清楚,要問客服,你去官網(wǎng)中問下客服