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老師我現(xiàn)在有一筆1120元,支付給個人的工資,當(dāng)時我沒在,他們沒有讓那個人去開票,現(xiàn)在沒有發(fā)票,錢已經(jīng)支付給個人了。但是審計必須要發(fā)票。我該怎么解決。我想用500以內(nèi)零星支出,但是金額一次性打給他1120了。我要怎么做才合理?

2025-04-18 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-18 09:38

你好,這種沒有發(fā)票的話,就算清繳的時候納稅調(diào)整就行

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快賬用戶5294 追問 2025-04-18 09:39

但是當(dāng)時這筆23年填的是計入在建工程,現(xiàn)在完工了,怎么調(diào)增了?

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快賬用戶5294 追問 2025-04-18 09:40

實在不行我把那個人找著開一張發(fā)票去。補放23年里面

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:41

那就盡量聯(lián)系一下對方,讓對方開票

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快賬用戶5294 追問 2025-04-18 09:43

好的。主要時間太長了。

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:43

對,就是可以聯(lián)系一下對方,看看情況

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你好,這種沒有發(fā)票的話,就算清繳的時候納稅調(diào)整就行
2025-04-18
1.合同執(zhí)行情況確認(rèn):首先,需要與對方進行溝通,確認(rèn)合同的實際執(zhí)行情況。如果合同中確實約定了20萬的貨品,但對方只支付了部分款項,那么需要了解具體原因和后續(xù)的解決方案。 2.發(fā)票處理:如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,但未支付全部款項,可以考慮與對方協(xié)商退回部分發(fā)票或者進行發(fā)票沖紅處理。但需要注意的是,如果對方已經(jīng)將發(fā)票入賬并進行了稅務(wù)申報,那么退回發(fā)票可能會涉及到一些稅務(wù)問題。 3.出具證明:如果對方要求出具已經(jīng)全部付款的證明,可以根據(jù)合同的實際執(zhí)行情況出具證明。在證明中,需要明確注明合同的總金額、已支付金額和未支付金額等信息。
2023-12-14
你好,如果這個是費用類的,借管理費用,貸預(yù)付賬款,銀行存款。
2022-02-21
你好;? ? ? ?你們補開發(fā)票。? ?應(yīng)該是你們要報房產(chǎn)稅和土地使用稅才行的。? ?
2021-12-29
現(xiàn)在暫估成本費用,等以后開會發(fā)票再沖
2023-12-31
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