你好,這種沒有發(fā)票的話,就算清繳的時候納稅調(diào)整就行
老師,我想請問一下,我們企業(yè)當(dāng)時繳納房租的時候是沒有開票的,個人租給我們的商用辦公地點?,F(xiàn)在我們換法人了,稅務(wù)局讓我們拿著合同和支付憑證去稅務(wù)局,但是我們的支付憑證是微信支付,也沒有開票,合同有的,但是房東沒有給我們開票,如果產(chǎn)生稅費的話由我們自己承擔(dān)。我們現(xiàn)在應(yīng)該是怎么做呢
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個月呢我要支付他6283,但是之前又沒有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計一起是10940,一起合計開的這張發(fā)票,但是那個4657呢,12月做賬的時候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
老師,你好!我這邊開發(fā)票20萬給對方,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時合同金額是20萬,但是后來沒有要那么多貨,對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們,發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了,不能退給我們,他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明,老師,這個要怎么處理?
老師,11月份我們單位,公賬戶上支付了勞務(wù)裝修費工人工資,打給的是一個個人,兩筆一筆是三萬,一筆是55000,但是當(dāng)月他沒有開回發(fā)票,12月份發(fā)票也沒有開回來現(xiàn)在怎么辦。
老師我現(xiàn)在有一筆1120元,支付給個人的工資,當(dāng)時我沒在,他們沒有讓那個人去開票,現(xiàn)在沒有發(fā)票,錢已經(jīng)支付給個人了。但是審計必須要發(fā)票。我該怎么解決。我想用500以內(nèi)零星支出,但是金額一次性打給他1120了。我要怎么做才合理?
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會計也應(yīng)該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫
但是當(dāng)時這筆23年填的是計入在建工程,現(xiàn)在完工了,怎么調(diào)增了?
實在不行我把那個人找著開一張發(fā)票去。補放23年里面
那就盡量聯(lián)系一下對方,讓對方開票
好的。主要時間太長了。
對,就是可以聯(lián)系一下對方,看看情況