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老師,4月份把3月份開的銷售發(fā)票紅沖了,供應(yīng)商4月份也把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,沒有勾選,這種情況,報(bào)4月份增值稅報(bào)表的時(shí)候怎樣填寫?是直接沖減開票金額對(duì)嗎?

2025-04-17 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 10:08

是的,直接原分錄紅沖就行

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快賬用戶7304 追問 2025-04-17 10:08

報(bào)稅的增值稅報(bào)表里填寫有啥注意事項(xiàng)?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-17 10:10

不需要特別注意的,系統(tǒng)是按紅沖后的收入申報(bào)

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是的,直接原分錄紅沖就行
2025-04-17
您好,購(gòu)進(jìn)的:3月份正常入庫(kù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在沒勾選確認(rèn)前紅沖的在3月份勾選不上,4月份一負(fù)一正,在4月份勾選進(jìn)項(xiàng)。 銷售的:3月份正常做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,并在3月份正常繳納增值稅,4月份確認(rèn)收入的一負(fù)一正。
2025-04-08
直接4月做正確的發(fā)票就行,其他不做賬
2025-04-08
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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