你好 你之前在那一欄填寫了
7月份勾選退稅發(fā)票1份,在8月份沖紅重開用于退稅的了,申報增值稅時附表二進(jìn)項稅額表我怎樣填寫
2月份進(jìn)項開了紅票,增值稅申報表怎么填? 1月份退稅進(jìn)項開了紅票,增值稅申報表怎么填?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,7月份開票8月份沖紅后,在報8月份的稅時,除了增值稅能填負(fù)數(shù)沖回來,附稅金額能沖回來嗎?還是說不給退賦稅金額
外貿(mào)出口的,供貨商6月進(jìn)項開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進(jìn)項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
之前是在附表二的26和28欄填寫
沒有抵扣的不填寫的
但我把認(rèn)證信息填入了啊,用于退稅的進(jìn)項,現(xiàn)在沖紅了什么都不用填嗎
你好 是的 沒發(fā)填寫的