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7月份勾選退稅發(fā)票1份,在8月份沖紅重開用于退稅的了,申報增值稅時附表二進(jìn)項稅額表我怎樣填寫

2020-09-04 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-04 09:52

你好 你之前在那一欄填寫了

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快賬用戶3831 追問 2020-09-04 09:54

之前是在附表二的26和28欄填寫

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齊紅老師 解答 2020-09-04 09:59

沒有抵扣的不填寫的

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快賬用戶3831 追問 2020-09-04 10:01

但我把認(rèn)證信息填入了啊,用于退稅的進(jìn)項,現(xiàn)在沖紅了什么都不用填嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-04 10:04

你好 是的 沒發(fā)填寫的

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你好 你之前在那一欄填寫了
2020-09-04
您好,如果是已認(rèn)證抵扣沖紅了是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的哦
2021-07-14
您好,您8月份才開紅字發(fā)票,7月份不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-08-05
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
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