你好同學(xué),咱給他提供的是勞務(wù)派遣服務(wù)嘛,那我們就開勞務(wù)派遣服務(wù)就可以了。大類,的應(yīng)該是人力資源才對,然后這個差額計稅的話,咱小規(guī)模5%。
老師您好,請問一下我們企業(yè)是技術(shù)服務(wù)企業(yè),派遣本公司的人員去別的公司服務(wù),要簽勞務(wù)合同,我公司能開勞務(wù)票嗎?開票的小類可以寫成勞務(wù)服務(wù),或者技術(shù)勞務(wù)費嗎?稅率是幾個點啊?
老師,請問我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務(wù)派遣公司今年享受國家政策一直給對方開的是建筑服務(wù)勞務(wù)費,稅率1%,現(xiàn)在對方公司要求再簽一份合同,稅率開票3%,能開3%的票嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司開具勞務(wù)派遣服務(wù)費增值稅專用發(fā)票,開票的稅率選擇5%的,這樣開可以嗎,如果不可以要怎么改回來
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標,結(jié)果我單位中標了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們在服務(wù),請問我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險
我們公司是小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司,在給其他開勞務(wù)費發(fā)票時,稅收分類編碼,是選勞務(wù)派遣服務(wù)嗎?還是選其他的項目呢、
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
為什么不是3%呢,差額和非差額有什么區(qū)別嗎
你好,差額計稅的話,它是可以把我們的工資支出那一塊兒可以扣掉,所以說你可以稅率會高一點兒,一般計稅的話,小規(guī)模就是3%。
因為公司收入構(gòu)成是社保工資和服務(wù)費,差額的話就是工資支出可以免掉嗎
老師,發(fā)票開專票還是普票呢
你好,發(fā)票的話咱開普通發(fā)票就可以了。