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老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)

2025-04-16 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-16 10:17

你好,你在電子稅務(wù)局開發(fā)票的話,他有一個(gè)差額征稅,全額開票。

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你好,你在電子稅務(wù)局開發(fā)票的話,他有一個(gè)差額征稅,全額開票。
2025-04-16
建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額,他就可以差額交稅。
2025-04-16
你好,對(duì)的是的,你們直接給他申報(bào)工資,個(gè)稅就可以抵扣。
2021-11-19
同學(xué)你好 差額納稅不是針對(duì)項(xiàng)目的嗎
2022-06-02
同學(xué)你好 1.按照差額做收入分錄是(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借:銀行存款?? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入?? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”借:主營業(yè)務(wù)成本? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)?? ? ? ?貸:銀行存款?(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅? 2.按全額來就行了 3.計(jì)入成本
2021-01-15
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