你好,按照不含增值稅的金額數(shù)量填寫你合同的 如果沒有合同就填寫1
老師申報(bào)印花稅合同按照含稅金額簽訂的,申報(bào)印花稅金額是不是得填寫含稅金額,填寫不含稅可以嗎?
老師,申報(bào)的印花稅,是不是按照銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)的含稅金額申報(bào)
老師好!印花稅,銷售銷項(xiàng)的及采購進(jìn)項(xiàng)的是按合同金額、還是發(fā)票金額申報(bào)印花稅呀?
老師好,購銷合同印花稅,是按含稅金額交還是按不含稅金額交呢?購銷合同印花稅稅率是多少呢?目前有什么優(yōu)惠政策嗎?
你好,請問印花稅是按購銷合同申報(bào)對吧,按銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不含稅金額 *0.3% 這樣申報(bào)對嗎
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
如果開票金額特別多,合同數(shù)量能不能隨便寫個數(shù)呢
你好,沒有合同數(shù)量的,或者是數(shù)不清楚的,你寫1就行
謝謝老師
不用客氣,工作愉快