你好,有合同的,按合同金額。 沒(méi)有合同的,按發(fā)票的金額?
老師,購(gòu)銷合同印花稅的申報(bào)是根據(jù)當(dāng)月簽訂的合同金額還是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額來(lái)申報(bào)呢
老師好!印花稅,銷售銷項(xiàng)的及采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)的是按合同金額、還是發(fā)票金額申報(bào)印花稅呀?
老師你好,印花稅,印花稅按次申報(bào)是看進(jìn)項(xiàng)合同總金額,還是看銷項(xiàng)合同總金額?
你好老師,一般納稅人,印花稅,按次申報(bào),買賣合同,進(jìn)項(xiàng)合同300萬(wàn),銷項(xiàng)合同50萬(wàn),按哪個(gè)金額申報(bào)印花稅?
印花稅的銷售合同和采購(gòu)合同,印花稅是按銷售合同和采購(gòu)合同的不含稅金額作為印花是的計(jì)稅依據(jù)嗎
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
是按合同或發(fā)票的不含稅金額申報(bào)嗎?
你好,印花稅需要按含稅金額申報(bào)才是的?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的印花稅,如費(fèi)用類支出的進(jìn)項(xiàng)、運(yùn)費(fèi)等需要加上嗎?還是只申請(qǐng)采購(gòu)物資的呀?
你好,購(gòu)進(jìn)物資,運(yùn)輸費(fèi)都需要繳納印花稅的?
可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷項(xiàng)開(kāi)出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
你好,購(gòu)銷印花稅是這樣的。