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老師,申報(bào)的印花稅,是不是按照銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)的含稅金額申報(bào)

2023-10-11 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 08:47

按照不含稅的金額申報(bào)就可以。

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快賬用戶9389 追問 2023-10-11 08:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 08:54

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按照不含稅的金額申報(bào)就可以。
2023-10-11
印花稅是按你們合同金額,*對應(yīng)的稅率申報(bào)的
2023-04-11
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計(jì)稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計(jì)征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
2021-03-02
可以的,可以這么做的。
2024-07-04
你好這個需要問下你稅局口徑,原則是按照進(jìn)項(xiàng)的購銷合同%2B銷項(xiàng)的購銷合同的總額申報(bào)印花稅 你問下你專管員之前有學(xué)員反饋問稅局只需要交銷項(xiàng)呢,進(jìn)項(xiàng)說不需要交,我之前公司是2個都需要交,是打8折?
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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