你好,如果商品是分批采購,分批出售,建議按1月,2月,3月分開做,如果覺得麻煩,也可以全部做到三月,一次確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)成本

老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開票收入和未開票收入,我開具免稅收入的發(fā)票時選的稅率是1%,而且我還開具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個點的發(fā)票,我現(xiàn)在不會申報增值稅了
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
請教老師,我現(xiàn)在很麻煩的事情,所屬期3月我們做了無票收入,4月開發(fā)票了,5月申報4月增值稅的時候我們未開票收入負(fù)數(shù)填寫了4月開票數(shù),結(jié)果比對不符合,稅局讓我更正3/4月報表,就是按照開票金額,這樣我們3月就有留抵了,實際情況是我們3三月走貨賣了,認(rèn)證了全部的進(jìn)項,如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅,就有留抵了,我需要更正之前的1-3財報和企業(yè)所得稅報表嘛?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)?,F(xiàn)在3月份,昨天才開具去年12月份的發(fā)票給客戶。請問,內(nèi)賬和外賬,分別在幾月份入賬確認(rèn)收入?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個我個人問題想咨詢下,我前年考會計中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個稅比較高,怎么籌劃這個?
老師你好 我有個員工是我和另外一個老板一人出一部分工資 這個工資沒個月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點理財,借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點費用,手續(xù)費和軟件使用費,這個入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險