你好,如果商品是分批采購,分批出售,建議按1月,2月,3月分開做,如果覺得麻煩,也可以全部做到三月,一次確認未開票收入,確認成本
老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開票收入和未開票收入,我開具免稅收入的發(fā)票時選的稅率是1%,而且我還開具了一部分疫情之前已確認收的3個點的發(fā)票,我現(xiàn)在不會申報增值稅了
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應交稅費 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
請教老師,我現(xiàn)在很麻煩的事情,所屬期3月我們做了無票收入,4月開發(fā)票了,5月申報4月增值稅的時候我們未開票收入負數(shù)填寫了4月開票數(shù),結(jié)果比對不符合,稅局讓我更正3/4月報表,就是按照開票金額,這樣我們3月就有留抵了,實際情況是我們3三月走貨賣了,認證了全部的進項,如果我現(xiàn)在更正了3月增值稅,就有留抵了,我需要更正之前的1-3財報和企業(yè)所得稅報表嘛?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應鏈企業(yè)。現(xiàn)在3月份,昨天才開具去年12月份的發(fā)票給客戶。請問,內(nèi)賬和外賬,分別在幾月份入賬確認收入?
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎