直接在3月開票確認(rèn)收入就行

老師你好!我們公司去年5月份幫客戶多開83500元專票,我公司是小規(guī)模納稅人,稅率3%,己做了這筆賬,借:應(yīng)收賬款83500,應(yīng)交增值稅2432.03,貸:主營業(yè)務(wù)收入81067.96。 現(xiàn)在才知道是多給開的,相當(dāng)多做了收入和應(yīng)收款要調(diào)賬,公司內(nèi)賬該怎么調(diào)賬。
老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當(dāng)月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請問老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
請問老師小規(guī)模納稅人開票免稅的金額確認(rèn)營業(yè)外收入 10-12月三個(gè)月做賬 應(yīng)該在幾月份做營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄呢謝謝老師
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門做蔬菜和肉類配送的。這家公司我才來幾天,我自己在查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有幾筆12月份就入庫了的蔬菜和肉類,入庫的時(shí)候,發(fā)票沒開,發(fā)票是今年1月份開進(jìn)來的。但是去年12月份的賬上沒有做暫估入庫。那我是就在1月份入購進(jìn)的賬務(wù)嗎?當(dāng)時(shí)入庫的那個(gè)月,沒有做暫估入庫的話,會(huì)有問題嗎?
你好老師25年匯算清繳得評定成不是小微啦,如果26年上半年資產(chǎn)總額能降下來,是還可以享受小微政策嗎?
含稅單價(jià)3620,差額征收5%,不含稅單價(jià)怎么算
找郭老師,老師,昨天聊到13萬做老板娘借款,如果做收入,多了13的錢又不是進(jìn)貨款,是補(bǔ)交23年的社保,我怎么跟老板娘說這個(gè)事呢?一月到7也補(bǔ)交23年了33萬的社保,一共補(bǔ)交47萬了,我說難怪我的進(jìn)項(xiàng)少了,原來抵了這些。前面我都沒想到。 如果做收入,無形中多用我的進(jìn)項(xiàng),本來我的進(jìn)項(xiàng)來源就是有,商場租金(商場開店),管理費(fèi),按摩椅分成得進(jìn)項(xiàng),還有最大的就是進(jìn)按摩椅貨款 。其他沒有來源了,我是怕我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠。
您好老師 停車場管理公司,收取的管理費(fèi),稅務(wù)上屬于租賃還是服務(wù)。謝謝老師
老師好!問下10月份取得一張正數(shù)購進(jìn)產(chǎn)品發(fā)票,又取得一張一樣的紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,做賬該咋處理?
老師:稅務(wù)稽查幾年前的,補(bǔ)交附加稅,現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理?
老師她,個(gè)體工商戶收客戶款一定要對公嗎
老師。我個(gè)稅報(bào)完了。也扣了181塊錢稅。我發(fā)現(xiàn)每個(gè)人少報(bào)600元,我怎么弄?
老師你好,請問購進(jìn)的汽車要不要交印花稅的
開具律師費(fèi)給保險(xiǎn)公司必須要簽合同嗎?對方說不簽合同直接開票可以嗎


內(nèi)賬和外賬,收入確認(rèn)的時(shí)間不一樣吧?
內(nèi)賬你可以在12月確認(rèn)收入
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)。那印花稅按次申報(bào)繳納的話,我是怎么申報(bào)?按照賬面確認(rèn)收入和應(yīng)付購貨款的金額,每次只要入賬了,就申報(bào)繳納?還是說,比如這次季報(bào)是在4月15日之前,那我是4月15日之前,申報(bào)1-3月的購銷印花稅?
我沒按次申報(bào)繳納過印花稅,所以,我不太明白,是每次只要入賬收入和付購貨款的,都要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申報(bào)繳納一次,還是說,季度再申報(bào)繳納?
申報(bào)是按季度申報(bào),不是每次都申報(bào)