直接在3月開(kāi)票確認(rèn)收入就行
老師你好!我們公司去年5月份幫客戶多開(kāi)83500元專票,我公司是小規(guī)模納稅人,稅率3%,己做了這筆賬,借:應(yīng)收賬款83500,應(yīng)交增值稅2432.03,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81067.96。 現(xiàn)在才知道是多給開(kāi)的,相當(dāng)多做了收入和應(yīng)收款要調(diào)賬,公司內(nèi)賬該怎么調(diào)賬。
老師好,五月份客戶在我公司買的貨物,貨物當(dāng)月提走,六月份才給我公司打款,我公司六月份給客戶開(kāi)的發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人0稅率。請(qǐng)問(wèn)老師我五六月份應(yīng)該怎么做賬?如何記憑證?謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn)我公司11月份是小規(guī)模,開(kāi)得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開(kāi)票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫(kù)的入庫(kù)是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人開(kāi)票免稅的金額確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入 10-12月三個(gè)月做賬 應(yīng)該在幾月份做營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄呢謝謝老師
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門做蔬菜和肉類配送的。這家公司我才來(lái)幾天,我自己在查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有幾筆12月份就入庫(kù)了的蔬菜和肉類,入庫(kù)的時(shí)候,發(fā)票沒(méi)開(kāi),發(fā)票是今年1月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的。但是去年12月份的賬上沒(méi)有做暫估入庫(kù)。那我是就在1月份入購(gòu)進(jìn)的賬務(wù)嗎?當(dāng)時(shí)入庫(kù)的那個(gè)月,沒(méi)有做暫估入庫(kù)的話,會(huì)有問(wèn)題嗎?
想問(wèn)一報(bào)關(guān)單的 保費(fèi)000/0.1/1 做賬保費(fèi)是如何計(jì)算的?
你好,老師,飯店里的倉(cāng)管同時(shí)負(fù)責(zé)開(kāi)具領(lǐng)料單,有部門人員的簽字,合理嗎
有人要掛靠我公司設(shè)計(jì)資質(zhì),怎么收稅費(fèi),要對(duì)方開(kāi)成本專票嗎?
最新的固定資產(chǎn)使用年限有政策性文件嗎
老師好,隔了幾個(gè)月的發(fā)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了,需重開(kāi),是不是要先開(kāi)錯(cuò)票的紅字,再開(kāi)正確的呀
老師,怎么樣哄好老板?或者說(shuō)怎么讓老板知道您是忠心的?
注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前實(shí)繳了300萬(wàn),最近又收到投資款100萬(wàn),這100萬(wàn)需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來(lái)抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個(gè)人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時(shí)候備注的往來(lái)款,我是不是記到其他應(yīng)付其他應(yīng)收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學(xué)的是未來(lái)凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
內(nèi)賬和外賬,收入確認(rèn)的時(shí)間不一樣吧?
內(nèi)賬你可以在12月確認(rèn)收入
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)鏈企業(yè)。那印花稅按次申報(bào)繳納的話,我是怎么申報(bào)?按照賬面確認(rèn)收入和應(yīng)付購(gòu)貨款的金額,每次只要入賬了,就申報(bào)繳納?還是說(shuō),比如這次季報(bào)是在4月15日之前,那我是4月15日之前,申報(bào)1-3月的購(gòu)銷印花稅?
我沒(méi)按次申報(bào)繳納過(guò)印花稅,所以,我不太明白,是每次只要入賬收入和付購(gòu)貨款的,都要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申報(bào)繳納一次,還是說(shuō),季度再申報(bào)繳納?
申報(bào)是按季度申報(bào),不是每次都申報(bào)