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你好老師,我有一朋友有餐飲企業(yè),1季度有幾張票開錯了,開成了專票,然后他又紅沖了,結(jié)果多紅沖了一張,最后報稅的時候增值稅需要退稅,這個要怎么處理呢

2025-04-14 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 16:45

你好,這個是可以去稅務(wù)局申請退稅的

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快賬用戶2487 追問 2025-04-14 16:50

不是吧,這個本身是自己出錯了,然后讓稅務(wù)局出腰包退錢嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-14 16:50

因為是你們多沖銷了一張正確的

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你好,這個是可以去稅務(wù)局申請退稅的
2025-04-14
你好你可以做不開票收入的金額。去抵減這部分
2025-04-14
同學(xué)你好 紅沖的填寫負(fù)數(shù)就可以了
2022-07-06
第一行和第二行填寫銷售額,這個需要按照3%來交稅。
2022-10-17
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額來做就可以了
2022-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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