你這開具銷售發(fā)票分錄
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師,請問小規(guī)模公司,比如當月5號開的發(fā)票,當月18號收到貨款,可以不掛應(yīng)收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),普票開了5500元,1%,分錄這樣寫對嗎 借:應(yīng)收賬款 5500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 54.46
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會計分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補貼收入 這樣做是對的嗎?
老師,無票收入的分錄是這樣嗎?借應(yīng)收賬款-無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
對的,開的是銷售專票,分錄不對了嗎?
分錄是正確的,沒問題
老師,我做的不對,應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額這) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 對嗎? 開的是專票
不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,季末交增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!