分錄對的
借:應收賬款 5500
貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54
貸:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 54.46
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應交稅費-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎? 開出普票專票都這樣寫嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費_應交增值稅
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅。貸:銀行 這樣對不
老師,小規(guī)模企業(yè),普票開了5500元,1%,分錄這樣寫對嗎 借:應收賬款 5500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5445.54 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅 54.46
請教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費,出納7月初才存入銀行。問題是在做資產(chǎn)負債表時,貨幣資金欄和銀行對賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對賬那邊是提交平還是不平?謝謝
老師好,注冊資本從原來的5000萬減至50萬,然后實收資本到位了220萬,當減到50萬后實收資本在報表上產(chǎn)生了期初期末變化,會引起稅務(wù)局的預警稽查嗎?然后老股東撤資帶走原實繳的資金,新股東要馬上注冊資本到位嗎?如果不到位會有什么風險,然后轉(zhuǎn)讓金額會變成零,新股東再轉(zhuǎn)讓的股份的時候轉(zhuǎn)讓過來的就是收益了嗎?
老師看看我的分錄對不
異地分包項目開票需要異地預繳增值稅嗎
老師,咨詢你一個問題,物業(yè)公司,收到的公共收益(比如停車費,售水機),最后要這些公收益減去公共支出剩余的資金要交付給業(yè)委會,公共收益是計入其他業(yè)務(wù)收入還是其他應付款呢?公共收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師請問下,我們?nèi)ツ昀麧櫶澚?0萬, 我做匯算的時候有個房租發(fā)票24萬沒有發(fā)票回來 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬的虧損,今年老板說要做到31萬-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬呀,幫我解釋一下
老師你好,怎么核對應收應付的賬
怎么界定那些報賬資料需要合同和不需要合同
公司從外邊借錢 怎么入賬
請問公司的車輛過戶給個人,公司開票了2000,按13%稅率開的,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢開票金額,發(fā)現(xiàn)多了一個二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票兩千的,這就導致我的實際開票金額,比系統(tǒng)里導的少了兩千會不會比對不通過有問題,這怎么辦
微信掃碼加老師開通會員
老師,謝謝,還有1筆是在1月政策出來前開的普票4000元,分錄現(xiàn)在不知道應該怎么寫的,今年的政策是1%,我當時開的是免稅
按當時票面金額做賬,不確認增值稅
小規(guī)模季度普票+專票超過30萬報稅的話,普票部分都是按照1個點來報嗎
普票部分都是按照1個點來報