借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤或管理費(fèi)用-工資
所得稅匯算以后,發(fā)現(xiàn)上年度有幾個(gè)月的工資沒有發(fā)放,上年度已經(jīng)安是計(jì)提并申報(bào),現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理?
工資計(jì)提的時(shí)候是全額計(jì)提的,但是發(fā)放工資的時(shí)候,老板把小數(shù)點(diǎn)后面的錢省了沒有發(fā)放,我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,以前年度的工資發(fā)放了沒有計(jì)提,那我是要補(bǔ)提還是要放到以前年度的未分配利潤呢
23年有計(jì)提工資,但是有一部分是沒有發(fā)放的,如果匯算清繳之后發(fā)放這部分工資的話,還可以稅前扣除嗎
老師,計(jì)提工資是按應(yīng)發(fā)工資吧,但是實(shí)際發(fā)放是扣除了社保和員工宿舍的水電費(fèi),實(shí)際發(fā)放時(shí)扣除的水電怎么做處理呢?
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶沒有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預(yù)繳所得稅時(shí),就正常預(yù)繳,不需要暫估成本費(fèi)用什么的嗎
中級(jí) 機(jī)考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進(jìn)去 怎么登錄
老師,后面那個(gè)手寫的是課上老師講的方法 這個(gè)答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個(gè)做筆記?老師,課堂上的這個(gè)方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
因?yàn)橛?jì)提的金額比較大的,這個(gè)月可以直接這樣做嗎?
是,這個(gè)月可以直接這樣做
這樣做稅務(wù)上有沒有影響呢
會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn),沒有發(fā)放,匯算要調(diào)增
那我這個(gè)月按你剛才說的做了調(diào)整的分錄,匯繳清算還要調(diào)增嗎?現(xiàn)在是虧損的,
匯算要調(diào)整的,可更正申報(bào)
以前兩年計(jì)提的工資了,上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬的,更正申報(bào)是要更正前兩年的報(bào)表嗎?那這樣是不是要先補(bǔ)交稅款呢
可只更正24年度匯算,全部調(diào)增
24年還沒有做匯算,直接調(diào)增,那調(diào)增分錄是在今個(gè)月做的,這樣可以
調(diào)增分錄是在今個(gè)月做的,可以,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤